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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-07 10:42

你好 借;工程物資    貸;其他應付款

追問

2019-03-07 10:44

老板平時讓我給她私賬戶打款,如何做會計分錄

追問

2019-03-07 10:49

借;工程物資    應交稅金 ()增值稅 進項)貸;其他應付款

鄒老師 解答

2019-03-07 10:54

你好 
老板平時讓我給她私賬戶打款,如何做會計分錄 
借;其他應付款   貸;銀行存款

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相關問題討論
你好 借;工程物資 貸;其他應付款
2019-03-07 10:42:42
你好,是什么情況購買價款是8550,卻只是收到了4200的發(fā)票?
2019-03-11 09:53:53
這個可以計入職工福利費。借:管理費用-福利費 貸:相關科目
2019-06-11 10:45:04
借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:工程物資/在建工程
2019-03-25 11:29:54
你好 借;其他應收款——老板,貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2019-05-07 22:17:04
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