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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-07 11:18

你好,不用沖銷成本的,有差異調(diào)整一下就可以了

XYP_ 追問

2019-03-07 11:22

暫估入庫的商品已經(jīng)銷售,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,否則,一是收入、成本不配比,二是庫存商品結(jié)存會出現(xiàn)紅字。賬務(wù)處理: 
(1)按購貨合同金額暫估入賬 
借:庫存商品 
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 
(2)銷售時 
借:銀行存款等 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
(3)按暫估價計算結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品 
(4)收到進貨發(fā)票后,沖銷暫估入賬, 
借:庫存商品(紅字) 
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字) 
然后,按實際成本入賬 
借:庫存商品 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
貸:銀行存款  
(5)沖銷按暫估價計算結(jié)轉(zhuǎn)的已銷商品成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 
貸:庫存商品(紅字) 
然后,按實際成本計算結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本  
貸:庫存商品 
我在百度看到的,我是沒有做沖銷成本的,看到后嚇了一跳

小惑老師 解答

2019-03-07 11:26

不用的,百度上不要全信的,根據(jù)的自己的賬務(wù)情況處理就可以了 
(5)沖銷按暫估價計算結(jié)轉(zhuǎn)的已銷商品成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 
貸:庫存商品(紅字) 
像這筆就完全沒有什么必要的。

XYP_ 追問

2019-03-07 11:26

謝謝老師

小惑老師 解答

2019-03-07 11:27

不客氣的,祝您學習和工作愉快,希望我的解答滿意,謝謝!!

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相關(guān)問題討論
你好,不用沖銷成本的,有差異調(diào)整一下就可以了
2019-03-07 11:18:18
沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-01-11 15:32:19
你好 對的是這么做的
2021-01-17 11:27:02
您好 應(yīng)該庫存商品也是貸方紅字的 貸方紅字表示借方藍字
2023-03-07 21:48:27
可以的,可以這么做的。
2022-06-08 13:17:44
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