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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-03-07 11:53

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款或者現(xiàn)金

甜甜的笑笑 追問(wèn)

2019-03-07 12:37

不是我們現(xiàn)金付的也不是銀行付的,是人家司機(jī)自己的票自己付的錢(qián)讓我們抵稅做帳,我貸方做什么?沒(méi)有走我單位銀行和庫(kù)存現(xiàn)金

甜甜的笑笑 追問(wèn)

2019-03-07 12:41

老師貸方用什么科目?

吳少琴老師 解答

2019-03-07 13:14

只能給他按報(bào)銷處理,否則這票沒(méi)法入賬

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如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下,是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
確認(rèn)收入的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 購(gòu)買(mǎi)材料或者確認(rèn)費(fèi)用的時(shí)候,取得增值稅專用發(fā)票,借:原材料 或(XX費(fèi)用) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2018-06-27 17:37:15
一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元;銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄是:銷售收入xx元,銷項(xiàng)稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費(fèi)xx元;交稅會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)xx元,現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計(jì)算,可以使用簡(jiǎn)便的計(jì)算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購(gòu)買(mǎi)原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
增值稅在發(fā)生時(shí)確認(rèn)就可以 月底再進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-29 13:59:23
您好 專票 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 普通發(fā)票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
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