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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-03-07 15:00

您好,先紅沖原來1月份對應(yīng)的分錄,再根據(jù)開出來的藍字發(fā)票重新做分錄

。ゞ詻羙 追問

2019-03-07 15:01

負數(shù)專用發(fā)票 
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 
正數(shù)普通發(fā)票 
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 
是不是這樣 ?之前的收入要怎么處理

小黎老師 解答

2019-03-07 15:03

您好,之前的收入本期紅沖處理了,相當(dāng)于本月收入也沒有增加

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
跟你正數(shù)發(fā)票分錄一樣,金額用負數(shù)
2018-11-30 14:18:46
你好!原因造成的,你們是開票方還是接收發(fā)票方?接收發(fā)票方一般是沖減你們的工程成本。
2020-05-04 17:06:22
您好 根據(jù)負數(shù)發(fā)票做一份跟8月相同的紅字分錄 然后根據(jù)藍字發(fā)票做一份正確的藍字分錄
2019-09-24 15:08:22
您好,先紅沖原來1月份對應(yīng)的分錄,再根據(jù)開出來的藍字發(fā)票重新做分錄
2019-03-07 15:00:02
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2018-09-07 10:31:11
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