亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-03-07 15:12

將之前確認(rèn)固定資產(chǎn)的分錄整體沖紅就是了。

陽光 追問

2019-03-07 15:14

是把固定資產(chǎn)下賬,沒有計提,我們以前固定資產(chǎn)都沒有計提

張艷老師 解答

2019-03-07 15:15

就是做
借:固定資產(chǎn)  負(fù)數(shù)
      貸:庫存現(xiàn)金等  負(fù)數(shù)

張艷老師 解答

2019-03-07 15:16

然后您要改為費用科目的話,
再做
借:XX費用
      貸:庫存現(xiàn)金等

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
直接做一筆分錄把固定資產(chǎn)賬面余額沖銷
2015-11-16 12:47:36
請問是什么原因調(diào)賬
2019-05-21 15:10:57
補入賬,然后補計提折舊 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目 借;制造費用等科目 貸;累計折舊
2018-11-21 10:22:33
借管理費用服務(wù)費,貸固定資產(chǎn),2820。
2021-06-15 10:47:00
同學(xué)你好,固定資產(chǎn)不應(yīng)該為負(fù)數(shù),請先分析下負(fù)數(shù)的原因,根據(jù)具體原因再調(diào)賬
2021-01-15 02:34:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...