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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-07 15:34

你好,個(gè)稅是您為股東負(fù)擔(dān)了嗎

長風(fēng) 追問

2019-03-07 15:45

印花稅和個(gè)稅都是公司承擔(dān)的

小惑老師 解答

2019-03-07 15:53

借:營業(yè)外支出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅印花稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅印花稅 
貸:銀行存款

長風(fēng) 追問

2019-03-07 15:54

這個(gè)不走以前年度損益嗎

小惑老師 解答

2019-03-07 15:58

不用的,你這個(gè)是今年補(bǔ)繳。不影響去年損益

長風(fēng) 追問

2019-03-07 16:11

按道理個(gè)稅和印花稅去年十二月份我應(yīng)該計(jì)提的啊,但是當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,不是應(yīng)該對(duì)損益有影響嗎

小惑老師 解答

2019-03-07 16:13

本身這個(gè)個(gè)稅就不是你們的損益,是股東個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的,所以也不需要損益調(diào)整

長風(fēng) 追問

2019-03-07 20:53

那如果是公司承擔(dān)呢,我主要是不知道怎么做以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,去年本身就是虧損,不交所得稅,請(qǐng)老師幫我把分錄寫出來,感激不盡

小惑老師 解答

2019-03-07 20:55

您這個(gè)不用你以前年度這個(gè)科目,因?yàn)檫@個(gè)本身就是個(gè)稅是個(gè)人承擔(dān)的,不計(jì)入損益。你今年補(bǔ)交個(gè)稅,現(xiàn)在由公司負(fù)擔(dān),這個(gè)屬于與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的。所以進(jìn)入營業(yè)外支出了。跟損益沒有關(guān)系。不知道您是否明白

長風(fēng) 追問

2019-03-07 21:05

我是這樣理解的,這個(gè)跟正常薪資的個(gè)稅及個(gè)人承擔(dān)社保是一樣的,雖然是個(gè)人承擔(dān),但實(shí)際上還是企業(yè)支付承擔(dān),所以應(yīng)該進(jìn)損益

小惑老師 解答

2019-03-07 21:44

不是的,這個(gè)是個(gè)人承擔(dān)企業(yè)在向員工發(fā)放工資時(shí)代扣下來,代個(gè)人向稅務(wù)局繳納的,雖然這個(gè)是從企業(yè)賬戶支付的,但是從個(gè)人應(yīng)發(fā)工資里扣除的。

長風(fēng) 追問

2019-03-07 21:51

我不贊同你的看法,我認(rèn)為個(gè)稅及社保屬于公司成本費(fèi)用的組成部分

小惑老師 解答

2019-03-07 22:04

您查一下個(gè)人所得稅暫行條例或者個(gè)稅實(shí)施條例看一下,應(yīng)由誰來承擔(dān)

長風(fēng) 追問

2019-03-08 10:02

我認(rèn)為實(shí)施條例主要是對(duì)納稅主體及范圍的明確。代扣代繳只是納稅主體的不同。那假設(shè)現(xiàn)在不是代扣代繳,全部以工資形式發(fā)放到個(gè)人手中,是不是都是單位的管理費(fèi)用中的工資呢?

小惑老師 解答

2019-03-08 10:10

那咱們探討一下,個(gè)稅屬于直接稅,還是間接稅

小惑老師 解答

2019-03-08 10:15

本月我計(jì)提工資計(jì)入費(fèi)用,假設(shè)我全部發(fā)放給你,不進(jìn)行代扣,那個(gè)稅有你自己自行繳納,這個(gè)應(yīng)該算損益嗎

長風(fēng) 追問

2019-03-08 10:25

假設(shè)應(yīng)發(fā)工資5000,全部發(fā)放給個(gè)人,個(gè)人自行繳納個(gè)稅和社保后假設(shè)剩余工資也就是我們說的實(shí)發(fā)工資是4500元。那我理解單位的人工成本就是5000,而不是4500啊

長風(fēng) 追問

2019-03-08 10:28

比如說員工的水電費(fèi),實(shí)際上也是單位在代繳。那為什么這部分是進(jìn)損益的呢

小惑老師 解答

2019-03-08 10:28

不是的,我發(fā)5000給員工,計(jì)入損益,個(gè)稅申報(bào)自行,那是他所得5000的所要繳納稅金,跟企業(yè)沒有關(guān)系的 
假設(shè)不代扣 
借:管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)付職工薪酬 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:現(xiàn)金 
那企業(yè)就處理完成他的分錄了。跟個(gè)稅沒有關(guān)系

長風(fēng) 追問

2019-03-08 10:45

我明白您的意思,實(shí)務(wù)中這兩種做法我都見過,從我理解上我是傾向記入損益。還有老師,我18年本身就虧損,假設(shè)現(xiàn)在有比18年管理費(fèi)用10萬現(xiàn)在在二月份做。分錄應(yīng)該怎么做?能不能列個(gè)詳細(xì)的給我?

小惑老師 解答

2019-03-08 11:00

發(fā)票是18年的嗎?還是發(fā)票是19年開具的

長風(fēng) 追問

2019-03-08 11:01

發(fā)票是18年的

長風(fēng) 追問

2019-03-08 11:01

普票

小惑老師 解答

2019-03-08 11:04

那就做 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)付賬款 
借:利潤分配 
貸:以前年度損益調(diào)整

長風(fēng) 追問

2019-03-08 11:04

就是說不涉及所得稅科目了是嗎?

小惑老師 解答

2019-03-08 11:10

涉及的,我忘記寫了。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
 
貸:以前年度損益調(diào)整

公司2018年虧損。2018年12月份發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,當(dāng)時(shí)沒有做憑證。2019年2月份補(bǔ)交股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅3940,股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅180000,個(gè)稅滯納金4000元。2月份應(yīng)該怎么做分錄啊。
知識(shí)擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個(gè)人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國一個(gè)固定的稅種。

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你好,個(gè)稅是您為股東負(fù)擔(dān)了嗎
2019-03-07 15:34:41
自然人股東股份轉(zhuǎn)讓印花稅和個(gè)人所得稅,稅局大廳申報(bào)。
2022-03-25 11:46:06
印花萬分之五減半。 個(gè)人所得稅按照20%。
2022-01-26 10:24:11
你好 0元轉(zhuǎn)讓 不繳納個(gè)稅 和印花稅的
2020-04-17 11:22:07
您好,直接按扣款憑證做分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款。
2017-06-18 16:32:11
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