月交了280的航天金穗技術(shù)維護費全額減免,計提增值稅時,是不是直接計提減去280后的數(shù)?
薈花之美
于2019-03-07 15:46 發(fā)布 ??818次瀏覽
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馬老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
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增值稅技術(shù)維護費會計分錄是指企業(yè)在收取或者支付增值稅相關(guān)技術(shù)維護費用時所形成的會計記賬憑證。一般的增值稅技術(shù)維護費會計分錄有兩條,即借方分錄和貸方分錄。借方分錄一般是:應(yīng)交稅費-進項稅額-增值稅技術(shù)服務(wù)費;貸方分錄一般是:銀行存款-供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)費支出;以及: 應(yīng)交稅費-增值稅技術(shù)服務(wù)費-進項稅額。
拓展知識:增值稅技術(shù)服務(wù)費的計稅標(biāo)準(zhǔn)是按使用稅率或定額征收,使用稅率是指將實際服務(wù)費用乘以稅率,而定額征收則是按定額的金額上交稅款,不論實際服務(wù)費多少,都按規(guī)定的定額金額上交稅款。
2023-02-24 19:51:54

你繳納的時候 借管理費用 貸銀行存款280
將來抵消的時候借應(yīng)交稅費減免稅280 貸營業(yè)外收入
只有實際繳納增值稅的時候才可以減免 否則都不能!
2019-03-07 15:47:57

借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
借:應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:營業(yè)外收入—補貼收入
2016-09-22 15:46:56

借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用(負數(shù))
2021-10-28 12:18:50

你好,如果是一般納稅人
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-07-12 10:11:00
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