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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-08 10:03

你好, 
借:銀行存款 5716 
貸:預(yù)收賬款 5716 
借:預(yù)收賬款 1143.2 
貸:銀行存款 1143.2 
借:預(yù)收賬款 4572.8 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅

王艷 追問

2019-03-08 12:45

老師,是我們進(jìn)貨怎么做?

月月老師 解答

2019-03-08 14:05

你好, 
借:庫存商品 5716 
貸:應(yīng)付賬款 5716 
借:應(yīng)付賬款 1143.2 
貸:庫存商品 
借:應(yīng)付賬款 4572.8 
貸:銀行存款

王艷 追問

2019-03-08 14:11

1143.2抵貨也是這么做分錄嗎?

月月老師 解答

2019-03-08 14:24

你好,也是這么做,相當(dāng)于沖成本。

王艷 追問

2019-03-08 14:45

接上面的1143.2不返款直接抵貨是怎么做分錄?

王艷 追問

2019-03-08 14:50

1143.2抵貨已收到貨,庫存商品增加,那我是不是還要做一個(gè)分錄,那個(gè)分錄怎么做?

王艷 追問

2019-03-08 15:00

返款的這部分抵貨和返款的這部分直接抵扣分錄是一樣的嗎?

王艷 追問

2019-03-08 15:15

老師,能回復(fù)下嗎?謝謝!

月月老師 解答

2019-03-08 15:54

你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模 
收到實(shí)物返利 
借:庫存商品 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

王艷 追問

2019-03-08 15:58

小規(guī)模

王艷 追問

2019-03-08 15:59

返款抵貨增加您這個(gè)分錄嗎?

王艷 追問

2019-03-08 16:01

我都有點(diǎn)糊涂了

王艷 追問

2019-03-08 16:04

老師,訂貨金額5716,返款1143.2,實(shí)際匯款4572.8,怎么做分錄?1143.2抵貨,貨已收到,是做以下分錄嗎?                                      
借:庫存商品 5716 
貸:應(yīng)付賬款 5716 
借:應(yīng)付賬款 1143.2 
貸:庫存商品 
借:應(yīng)付賬款 4572.8 
貸:銀行存款                                  借:庫存商品1143.2 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1143.2

月月老師 解答

2019-03-08 16:06

你好,你是返款現(xiàn)金,還是實(shí)物返利。

王艷 追問

2019-03-08 16:06

實(shí)物

月月老師 解答

2019-03-08 16:18

你好,你以為你是反錢了。 
借:庫存商品 5716 
貸:預(yù)付賬款 1143.2 
應(yīng)付賬款  4572,8 
借:預(yù)付賬款 1143.2 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1143,2 
借:應(yīng)付賬款 4572.8 
貸:銀行存款4572.8

王艷 追問

2019-03-08 16:21

預(yù)付賬款就是實(shí)物返的

月月老師 解答

2019-03-08 16:23

你好,是的,可以這樣做。

王艷 追問

2019-03-08 16:25

預(yù)付賬款可以應(yīng)付賬款嗎?

月月老師 解答

2019-03-08 16:27

你好,沒有預(yù)付賬款科目,應(yīng)付賬款也是可以的。

王艷 追問

2019-03-09 10:59

老師,還想問下借方是預(yù)付賬款為什么貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)是什么意思?謝謝!

月月老師 解答

2019-03-09 17:08

你好,是沖成本的意思。

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你好, 借:銀行存款 5716 貸:預(yù)收賬款 5716 借:預(yù)收賬款 1143.2 貸:銀行存款 1143.2 借:預(yù)收賬款 4572.8 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅
2019-03-08 10:03:40
您好 收到第一批商品的時(shí)候 借:庫存商品 5716 貸:應(yīng)付賬款等 5716 收到返利貨物 借 庫存商品-1143.2 貸:應(yīng)付賬款等 -1143.2
2019-02-26 10:15:40
如果是返錢的情況,一般是開紅票沖賬的,不是通過往來科目進(jìn)行處理。
2019-04-01 13:35:28
開具銷項(xiàng)紅字發(fā)票1萬,沖減收入,應(yīng)收。
2019-04-18 10:58:47
您好,這個(gè)返利如果開增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)該是作為收入抵減,稅也抵減銷項(xiàng)稅。收入,借應(yīng)收或銀行10,貸收入10/1.13,銷項(xiàng)稅10/1.13*0.13,返利,借應(yīng)收-10,貸收入-10/1.13,稅-10/1.13*0.13
2019-04-18 10:42:30
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