
12月份做了兩張暫時未開票收入 稅交了 分錄為 借 應收賬款–A公司 貸 主營業(yè)務收入–銷貨收入/商品 貸應交增值稅–銷項稅額 1月份發(fā)票開了,分錄為 借 主營業(yè)務收入–銷貨收入/商品 貸 主營業(yè)務收入–A 公司 對嗎?
答: 借 主營業(yè)務收入–銷貨收入/商品 貸 主營業(yè)務收入–A 公司 可以這樣做,不影響當期損益
我上月客商寫錯了 上月做的分錄未開票暫估收入 借:應收賬款—A客商 貸:主營業(yè)務收入-A客商 應交稅費-增值稅(銷項) 把客商改成B了 開了票 怎么做分錄
答: 你好,可以把原分錄紅沖,再做一個正確的會計分錄,
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,當月的業(yè)務收入,要次月或后期某月才開票,公司要求按業(yè)務收入來入賬,這樣子做對不對,當月:借:應收賬款——暫估 A 貸:主營業(yè)務收入 A 次月開票:借:應收賬款——暫估 -A 貸:主營業(yè)務收入 -A 借:應收賬款——某單位 A 貸:主營業(yè)務收入 A-B 應交稅金——增值稅(銷項)B
答: 你好!按稅務局規(guī)定只要滿足銷售確認要求就要計算收入,借:應收賬款(或銀行存款等)貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—增值稅(銷項)不是暫估。


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2019-03-08 14:46
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2019-03-08 15:36
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2019-03-08 15:38
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