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天使愛美麗
于2019-03-10 09:34 發(fā)布 ??1044次瀏覽
沈家本老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,律師
2019-03-10 09:54
您好,彌補以前年度虧損是都是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候彌補的,所以你應該在所屬期18年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候進行彌補17年度的虧損。 為您提供解答,如滿意請五星好評哦。
天使愛美麗 追問
2019-03-10 10:14
老師,那這虧損的5萬,如何扣除呢?我18年4個季度正常預繳不會交多所得稅么?因為我去年虧損了5萬
沈家本老師 解答
2019-03-10 10:42
您好,您在預繳的時候沒有彌補以前年度虧損是沒有關(guān)系的,彌補以前年度虧損是在匯算清繳的時候彌補,如果您之前四個季度之前多交了,匯算清繳之后是可以申請退稅的。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-03-10 11:11
老師,虧損的那5萬,是在稅前利潤也就是利潤總額基礎(chǔ)上調(diào)減是吧
2019-03-10 12:39
您好,您的理解是正確的。
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沈家本老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,律師
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2019-03-10 10:14
沈家本老師 解答
2019-03-10 10:42
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2019-03-10 12:39