老師,5月開(kāi)了份發(fā)票,5月貨物出庫(kù)了,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,6月紅 問(wèn)
直接原分錄紅沖就行,沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)票就按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問(wèn)
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營(yíng)業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫(kù)存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問(wèn)
你好,你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來(lái)的,沒(méi)明白解析 問(wèn)
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說(shuō)一下你的問(wèn)題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無(wú)法看到相關(guān)的計(jì)算過(guò)程及答案解析 答

小規(guī)模企業(yè),關(guān)于減稅優(yōu)惠,2019年4號(hào)公告,月銷售額小于10萬(wàn)或季度銷售額小于30萬(wàn)免征增值稅。1.這個(gè)銷售額是不含稅的嗎?2.這個(gè)銷售額普票和專票合計(jì)嗎?
答: 你好 1,是不含稅收入金額 2,是普通發(fā)票與專用發(fā)票收入合計(jì),但是其中代開(kāi)的專用發(fā)票是不免征增值稅的
,關(guān)于現(xiàn)在小規(guī)模納稅人月銷售收入小于10萬(wàn)元,季銷售額小于30萬(wàn)元,免征增值稅,那這個(gè)銷售額包含免稅的銷售收入么
答: 你好,這收入是不含稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
,假如一個(gè)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)既有提供服務(wù)(免增值稅的),又有銷售貨物(不免增值稅),那對(duì)于目前小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策關(guān)小規(guī)模納稅人月銷售收入小于10萬(wàn)元,季銷售額小于30萬(wàn)元,免征增值稅,那這個(gè)銷售收入包含免征增值稅這部分的銷售收入么?
答: 你好,包括這個(gè)部分的

