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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-11 08:42

您好 
增值稅專票沖紅 進項稅金額最后是入成本(工程施工)

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-03-11 08:46

那我們最后用銀行存款買了個進項稅,還給入成本對吧

bamboo老師 解答

2019-03-11 08:47

暈 您們還買進項稅 
進項稅那您抵扣了么 抵扣了的話 不用入成本 除非不符合抵扣條件

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-03-11 08:51

我是說進項稅轉(zhuǎn)出,最后就是銀行存款減少1000工程施工增加1000,您看我寫的那個分錄

bamboo老師 解答

2019-03-11 08:55

您進項稅額轉(zhuǎn)出的話 只要寫一筆分錄就可以了 
借:工程施工 1000 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出  1000

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-03-11 08:56

那進項稅在余額表掛著嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-03-11 08:57

那進項稅轉(zhuǎn)出在余額表掛著嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-03-11 08:57

年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn) 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-03-11 08:57

問下面的

bamboo老師 解答

2019-03-11 08:57

已經(jīng)寫了分錄 您那邊不顯示么

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-03-11 08:58

看到了

七彩彩(*^-^*) 追問

2019-03-11 08:58

月末不結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交嗎

bamboo老師 解答

2019-03-11 08:58

嗯嗯 那您看到就好了

上傳圖片 ?
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您好 增值稅專票沖紅 進項稅金額最后是入成本(工程施工)
2019-03-11 08:42:11
同學(xué),你好,入賬了,但是又紅沖了,相當(dāng)于成本沒有進來。
2024-04-07 14:20:13
抵扣完了就是你們的,為什么還要還?啥意思
2020-03-16 13:23:55
借:主營業(yè)務(wù)成本 -42944.08 貸:工程施工 -42944.08 同時,對方紅沖發(fā)票后,相應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出也要做紅沖處理,
2024-01-03 14:04:46
你進項轉(zhuǎn)出應(yīng)該借應(yīng)付賬款45520.72, 貸工程施工42944.08, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2576.64 借主營業(yè)務(wù)成本-429944.08 借工程施工。
2024-01-03 13:45:24
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