老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

與個(gè)人簽訂的服務(wù)費(fèi)合同,我方付對(duì)方服務(wù)費(fèi),對(duì)方帶開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,合同可以約定稅金由我公司承擔(dān)嗎?原則上是應(yīng)該是對(duì)方繳稅,約定我方承擔(dān)稅款符合規(guī)定嗎
答: 這個(gè)是不成文的,你們?cè)敢饪梢裕沁@部分稅金要么不入賬,要么入了賬也不可以稅前扣除!
合同上約定,合同簽訂后30天內(nèi),對(duì)方支付18萬服務(wù)費(fèi),我公司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,項(xiàng)目驗(yàn)收后,對(duì)方支付42萬服務(wù)費(fèi),我公司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。18萬七月已開發(fā)票,8月我公司又給對(duì)方開了20萬,現(xiàn)在對(duì)方說要退回那20萬,和合同約定的開票時(shí)間不符,開票時(shí)間一定要按照合同來嗎?
答: 沒有這種說法,開票時(shí)間可以與合同約定的不符。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司與合同簽約方簽訂合同,約定合同價(jià)含稅,然后結(jié)算方式那里要求對(duì)方提供與支付金額相等的專用發(fā)票,然后對(duì)方要承擔(dān)發(fā)票所產(chǎn)生的稅費(fèi),這是不是矛盾呢
答: 你好? ? ? 是的。? 正常 你們是購(gòu)買方 那么 要求對(duì)方開票? 你們支付含稅價(jià) 這個(gè)稅費(fèi)實(shí)際就是購(gòu)買方承擔(dān)了呀 。? ?也不會(huì)說是 銷售方來承擔(dān)。? ?
考試,居間服務(wù)費(fèi)是可以用公戶轉(zhuǎn)給對(duì)方嗎?合同寫的服務(wù)費(fèi)是稅后,那個(gè)稅要由我們公司承擔(dān)嗎?
公司與某房產(chǎn)開發(fā)公司簽訂租賃合同,這個(gè)合同備案與否對(duì)承租方影響大嗎?協(xié)議簽訂稅額由我方承擔(dān),我方承擔(dān)的稅率為?
單位與對(duì)方約定,銷售的增值稅我們承擔(dān),不用對(duì)方承擔(dān),這樣的約定合法嗎?感覺購(gòu)買方應(yīng)該交稅的。
原本對(duì)方要給開發(fā)票,但是對(duì)方不愿意給我們開,我們自己去稅局代開,如果合同約定稅金由我方承擔(dān),這樣可以入賬么

