
銀行存款是對(duì)的,在這期記帳償還向別人借款10萬(wàn),但由于之前1年前未做應(yīng)付款1O萬(wàn),而是錄入其他收入10萬(wàn)?,F(xiàn)在還款時(shí)錄入應(yīng)付款1O萬(wàn),導(dǎo)至應(yīng)付款借方1O萬(wàn)余額。該怎樣調(diào)帳?
答: 調(diào)整之前錯(cuò)誤的分錄。把營(yíng)業(yè)收入調(diào)到應(yīng)付賬款。
以前的賬有點(diǎn)錯(cuò)誤“應(yīng)付賬款-暫估”,“應(yīng)付賬款-實(shí)際”,貸方都有余額,現(xiàn)在付款給對(duì)方,能不能做 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)付賬款-實(shí)際 貸:銀行存款來(lái)把它沖平?
答: 你好,可以,是可以的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
總賬是怎么登記的?整個(gè)企業(yè)所有業(yè)務(wù)進(jìn)行總賬登記。其中一個(gè)比如說(shuō)貸銀行存款200借應(yīng)付賬款200,賬簿里有一欄摘要,一欄借,一欄貸,一欄余額,是怎么登記呢?最后余額是指的什么呢?
答: 總賬是根據(jù)明細(xì)賬的合計(jì)數(shù)登記的。 也有根據(jù)科目匯總表登記,如果業(yè)務(wù)量較多,可以時(shí)段登記 例如1-10號(hào) 的憑證有200張, 應(yīng)收賬款總賬,科目匯總后,寫上1-200號(hào)憑證匯總, 也可以本月匯總,就摘要本月匯總就行了

