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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-03-11 13:39

可以計(jì)入預(yù)付賬款科目的

王朵 追問(wèn)

2019-03-11 14:22

月末結(jié)轉(zhuǎn)是,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么理解

吳少琴老師 解答

2019-03-11 15:11

把當(dāng)月未交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)

王朵 追問(wèn)

2019-03-11 15:17

那應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么算?

吳少琴老師 解答

2019-03-11 15:18

銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額

王朵 追問(wèn)

2019-03-11 16:22

研發(fā)費(fèi)用,每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

吳少琴老師 解答

2019-03-11 18:34

研發(fā)階段不需要結(jié)轉(zhuǎn)

王朵 追問(wèn)

2019-03-11 19:24

這個(gè)問(wèn)題 會(huì)計(jì)學(xué)堂蘇老師給出了不同答案

吳少琴老師 解答

2019-03-11 19:29

蘇老師和我回答的有什么不一樣

王朵 追問(wèn)

2019-03-11 19:35

相反

王朵 追問(wèn)

2019-03-11 19:36

我不知道怎么截屏,要不然,發(fā)給你看看

吳少琴老師 解答

2019-03-11 19:36

截圖我看看到底怎么回答的

王朵 追問(wèn)

2019-03-11 19:44

不知道怎么發(fā)圖片

吳少琴老師 解答

2019-03-11 19:45

你把蘇老師的答案復(fù)制粘貼給我

王朵 追問(wèn)

2019-03-11 19:46

你好 費(fèi)用化支出每月需要結(jié)轉(zhuǎn)的

吳少琴老師 解答

2019-03-11 19:49

我說(shuō)的是研發(fā)階段指的是資本化,形成無(wú)形資產(chǎn)后的費(fèi)用每月都計(jì)入當(dāng)期損益

上傳圖片 ?
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你好 你是付款了,還是沒(méi)付款
2020-06-13 10:35:39
同一個(gè)單位在一個(gè)賬套里可以的。
2018-09-22 12:56:42
你好,不設(shè)置預(yù)付的用應(yīng)付,借應(yīng)付貸銀存,應(yīng)付借方余額表示預(yù)付
2018-11-22 18:34:56
你好,最好不要同時(shí)掛在兩個(gè)科目
2018-09-22 09:00:31
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—押金科目
2020-07-18 15:34:37
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