
公司股東交接達(dá)成協(xié)議以應(yīng)收款和庫存商品作為轉(zhuǎn)讓金,現(xiàn)收回貨款已給前股東,賬務(wù)上怎么處理呢
答: 你們購買了這個股東的股權(quán)嗎?是哪個股東買的呢
借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款暫估庫存商品借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估收到發(fā)票借:庫存商品(紅字)貸:應(yīng)收賬款(紅字)借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品老師麻煩問一下這個會計分錄對不對
答: 您好 請問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進(jìn)項么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
半道建賬我只知道期初只有庫存商品和應(yīng)收賬款,那怎么辦
答: 你好,其他的你能去盤點嗎?比如往來科目地和對方對賬,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,貨幣資金。


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2019-03-11 14:21
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2019-03-11 14:26
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