老師政府修路工裝,我們公司接的項(xiàng)目但是因?yàn)闆]有 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)發(fā)票是由我們公司提供給A公司的,那工資是A打給你們,你們發(fā)給人員 答
老師,你好!關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅問(wèn)題!假設(shè)A公司和B公 問(wèn)
現(xiàn)M公司和A公司按1000萬(wàn)元交印花稅 答
你好!想要了解1、再生資源業(yè)務(wù)流程及對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分 問(wèn)
同學(xué),你好 1、單純收購(gòu)可再生資源會(huì)計(jì)處理 借:庫(kù)存商品 貸:現(xiàn)金 銷售的時(shí)候, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(售價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(收購(gòu)價(jià)) 貸:庫(kù)存商品 可再生資源存放運(yùn)輸期間出現(xiàn)損耗,合理范圍內(nèi)的損耗直接計(jì)入庫(kù)存商品成本內(nèi)。如出現(xiàn)非正常損耗計(jì)入管理費(fèi)用。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:庫(kù)存商品 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2、對(duì)廢棄物進(jìn)行加工后銷售的企業(yè) 購(gòu)入 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 加工 直接成本直接計(jì)入產(chǎn)品 借:生產(chǎn)成本--A產(chǎn)品 貸:原材料 職工薪酬 間接成本,通過(guò)制造費(fèi)用計(jì)入產(chǎn)品 借:制造費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)折舊(機(jī)器損耗費(fèi)) 管理費(fèi)用 等 借:生產(chǎn)成本--A產(chǎn)品 貸:制造費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本--A產(chǎn)品 銷售 借:銀行存款 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 答
老師,應(yīng)收賬款的二級(jí)科目寫反,怎么調(diào)整?直接做反方 問(wèn)
直接原分錄負(fù)數(shù)沖就行 答
老師,股東實(shí)繳投資款,已經(jīng)申報(bào)印花稅,還需要走其他 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要了,工商信息增加了嗎? 答

做賣家具帳的。簽訂了合同,合同金額為2萬(wàn),訂金付5仟,余款送貨付帳務(wù)處理咋做?送貨付余款帳務(wù)咋做?
答: 你好 收到訂金,借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 銷售貨物,借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收到余款,借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款
賣家具的,簽合同了,顧客先交訂金,訂金是交到商場(chǎng)款臺(tái)的,然后商場(chǎng)對(duì)帳返款到老板卡上,比如簽了2萬(wàn)的合同,先交了5仟的訂金,如何做記帳憑證?后來(lái)又交了1.5萬(wàn)的尾款,咋做帳
答: 你這是外賬嗎還是內(nèi)賬??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們和買受方簽訂購(gòu)買合同,合同金額20萬(wàn),簽合同先付3萬(wàn),貨到時(shí)付15萬(wàn),半年后付清余款。財(cái)務(wù)這邊收到3萬(wàn)到賬后,怎么做賬?應(yīng)收款怎么體現(xiàn)?
答: 你好 簽合同先付3萬(wàn),借;銀行存款3萬(wàn),貸;預(yù)收賬款3萬(wàn) 開具發(fā)票,借;預(yù)收賬款 20萬(wàn),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借;銀行存款15萬(wàn),貸;預(yù)收賬款 15萬(wàn) 收到尾款,借;銀行存款2萬(wàn),貸;預(yù)收賬款 2萬(wàn)


盒盒 追問(wèn)
2019-03-11 14:46
鄒老師 解答
2019-03-11 14:46