
暫存款結(jié)轉(zhuǎn)下年,結(jié)余為負數(shù),結(jié)余計到借方,怎么辦?
答: 你好,說明你多轉(zhuǎn)出,按照暫存款科目核算的規(guī)定,如果使用的話,應該作沖銷減少會計處理。即:使用時 借:暫存款--XXX 貸:現(xiàn)金(或銀行存款)
項目完工后,結(jié)轉(zhuǎn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,為何合同結(jié)算-價款結(jié)算貸方負數(shù)?合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)借方有余額?結(jié)轉(zhuǎn)后不會互相抵消嗎?
答: 您好,這個的話,最后是作為這個項目的合同履約成本的,最后
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好 待處理財產(chǎn)損益借方數(shù)字為負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到貸方是正數(shù)還是負數(shù)
答: 你好 借方負數(shù)的話,結(jié)轉(zhuǎn)到貸方也是負數(shù)。


名花解語 追問
2019-03-12 10:06
莊老師 解答
2019-03-12 10:36