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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-12 09:44

你好,說明你多轉(zhuǎn)出,按照暫存款科目核算的規(guī)定,如果使用的話,應該作沖銷減少會計處理。即:使用時  
借:暫存款--XXX  
貸:現(xiàn)金(或銀行存款)

名花解語 追問

2019-03-12 10:06

暫存款轉(zhuǎn)到下一年要存款,結(jié)余余額在借方為數(shù),合適不合適

莊老師 解答

2019-03-12 10:36

你好,不合理,本來是暫存款,變成應收款

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你好,說明你多轉(zhuǎn)出,按照暫存款科目核算的規(guī)定,如果使用的話,應該作沖銷減少會計處理。即:使用時 借:暫存款--XXX 貸:現(xiàn)金(或銀行存款)
2019-03-12 09:44:05
您好,這個的話,最后是作為這個項目的合同履約成本的,最后
2024-06-13 13:26:26
應該按照正數(shù)進行結(jié)轉(zhuǎn),也就是余額的金額。即使本年度利潤余額為負數(shù),也要按正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-03-15 14:01:11
你好 借方負數(shù)的話,結(jié)轉(zhuǎn)到貸方也是負數(shù)。
2020-03-22 11:50:16
借,非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸,非財政撥款結(jié)余
2024-01-24 17:09:25
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