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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-12 11:14

您好 
收到材料收到發(fā)票 
借:原材料 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有) 
貸:應(yīng)付賬款等 
沒收到發(fā)票收到材料 
借:原材料 不含可抵扣進項稅額 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-12 11:15

可是不是已經(jīng)用銀行付款了嗎

bamboo老師 解答

2019-03-12 11:16

那您把應(yīng)付賬款替換為銀行存款科目

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-12 11:17

那個是已經(jīng)付款,有些是已付款未收到票,有些是付款收到票 
我沒說清楚

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-12 11:18

不計入成本嗎

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-12 11:19

他們之前就是借記應(yīng)付貸記銀行,不然是借記成本,貸記銀行

bamboo老師 解答

2019-03-12 11:19

您領(lǐng)用的時候再從原材料轉(zhuǎn)入成本啊 
借:生產(chǎn)成本——直接材料 
貸:原材料

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-12 11:24

老師,感覺他們這個沒像你那樣做,他們沒有用原材料這個科目

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-12 11:26

不過老師這個倒是跟我們之前學(xué)校學(xué)的是一樣的

bamboo老師 解答

2019-03-12 11:29

那您們單位是怎么做的呢 
正常的業(yè)務(wù)處理是我寫的這樣 不過有的單位可能會簡化

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-12 12:11

他們就是我之說的那個做的 
他們沒有用原材料這個科目

bamboo老師 解答

2019-03-12 12:27

那他們是做的比較簡單 購入原材料直接全部耗用

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
2017-04-10 11:35:42
您好 收到材料收到發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款等 沒收到發(fā)票收到材料 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2019-03-12 11:14:06
你好,建筑行業(yè)領(lǐng)取材料會計分錄是 借:工程施工,貸:原材料?
2022-01-05 14:58:26
跟你購入的分錄一樣 金額是負數(shù) 借原材料 負數(shù) 進項 負數(shù) 貸銀行存款等負數(shù)
2020-05-20 08:46:43
您好,建筑行業(yè)購進材料時,通常的會計分錄如下: 如果取得增值稅專用發(fā)票: 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等 如果取得的是普通發(fā)票: 借:原材料 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等
2024-06-13 02:22:53
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