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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-03-12 11:46

你好,這個給不了的哦,不好意思

今天早起看書了嗎? 追問

2019-03-12 11:48

老師,固定的魔板啥的,可以提供點。我學習學習嘛

樸老師 解答

2019-03-12 11:49

你好,我們沒有審計的課程,只有職稱課程那里有,實操的目前還沒有哦

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現(xiàn)在的內(nèi)部審計意見從最初的事后審計發(fā)展成現(xiàn)在的過程審計和預警審計了,現(xiàn)代內(nèi)審有以下幾個作用: (1)風險評估及預防 風險評估是指內(nèi)部審計對風險的識別及評價和評估相應(yīng)措施應(yīng)對風險的過程和方式。風險預防是指內(nèi)部審計通過對企業(yè)各方面經(jīng)濟活動的檢查監(jiān)督,找出薄弱環(huán)節(jié),盡早提前發(fā)出警報,起到風險的預警作用,再進行風險控制。內(nèi)部審計通過將風險評價和風險預防做為審計工作的重點,經(jīng)常而及時地了解企業(yè)各方面的狀況,發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在或是可能存在的潛在風險,進行分析,建立健全風險評價機制,幫助企業(yè)高層注意風險的管理和控制。 (2)監(jiān)督與再控制 企業(yè)由于經(jīng)營規(guī)模不斷擴大、經(jīng)營業(yè)務(wù)日趨復雜等使得企業(yè)高層很難直接控制各方面的經(jīng)濟活動。在這種情況下,管理層需要專門的監(jiān)控機構(gòu)對企業(yè)的以上情況進行監(jiān)督與評價,達到其控制企業(yè)的目的。內(nèi)部審計不僅要對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和控制,還要對內(nèi)部控制的健全性、有效性進行評價,并提出改進以后工作績效的建議。 (3)咨詢職能 隨著市場風險變得越來越復雜,集團下屬企業(yè)自身判斷能力是不足,以及企業(yè)各部門業(yè)務(wù)專業(yè)知識的狹窄,內(nèi)部審計作為一種獨立、客觀的確認工作和咨詢活動,它在企業(yè)中承擔著咨詢的職能。內(nèi)部審計能針對企業(yè)中存在的不合理事項進行制止,預防出現(xiàn)更大的管理漏洞和經(jīng)營方面的損失 你可以看注會審計的課程,注會那里專門有講審計的
2020-07-02 18:27:20
你好,這個給不了的哦,不好意思
2019-03-12 11:46:56
你好,是有關(guān)于審計的
2020-07-25 16:10:47
你好同學,這個都是屬于公開資料,網(wǎng)上各個地方都能看到上市公司的審計報告
2019-11-14 10:11:02
你好,沒有,只有注會里面有審計的課程
2020-05-01 12:50:07
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