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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-03-12 15:19

退回做什么用呢?就這么放著就OK了。

會丫頭 追問

2019-03-12 16:00

因為開票給客戶加的有八個點的稅,客戶不想付這個稅費了。就提出不要這個發(fā)票了

張艷老師 解答

2019-03-12 16:37

我的理解就是這樣放著就OK了,因為即使不開具發(fā)票,您也要按未開票收入申報。

會丫頭 追問

2019-03-12 16:48

客戶已經把錢轉到賬上了,拿回來錢稅點錢給客戶退回去,我們這邊賬務處理怎么處理呢

張艷老師 解答

2019-03-12 16:50

您這是外賬還是內賬啊?

會丫頭 追問

2019-03-12 16:56

外賬

張艷老師 解答

2019-03-12 16:58

既然是外賬您怎么核算加稅點的錢呢?您之前確認的什么科目?

會丫頭 追問

2019-03-12 17:09

借預收,貸主營業(yè)務收入

張艷老師 解答

2019-03-12 17:10

您這樣處理真的膽子太大了,加的稅點都是放在內賬核算的。

會丫頭 追問

2019-03-12 17:12

這個預收的錢單價是加過稅點的單價,現(xiàn)在客戶是想要回那一部分稅點的錢

張艷老師 解答

2019-03-12 17:13

想問一下,1、這個預收賬款計入主營業(yè)務收入的數(shù)字,是否為您公司開具發(fā)票的金額呢?2、您已經開具發(fā)票了,有沒有確認銷項稅額呢?--------------請您逐一回復一下

會丫頭 追問

2019-03-12 17:21

就是我們開票的金額和客戶轉的貨款金額是一致的,只是開票的稅點有一部分是需要客戶承擔的 
銷項稅額已經確認過了,而且當月已經交過稅了

張艷老師 解答

2019-03-12 17:34

這個是很正常的業(yè)務處理了。鑒于您說的那個稅點的事情,對方不需要發(fā)票了,個人建議要開具相應的紅字發(fā)票,視同銷售折讓處理。直接形成退稅點,這個可是不能在外賬中體現(xiàn)的。

會丫頭 追問

2019-03-12 18:00

跨年有影響嗎

張艷老師 解答

2019-03-12 18:03

跨年的話沒有影響,開具的紅字發(fā)票算今年的負銷售額。

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相關問題討論
退回做什么用呢?就這么放著就OK了。
2019-03-12 15:19:55
你好,是可以的,按照實際業(yè)務寫即可
2021-08-06 20:20:04
同學你好,是發(fā)票開具有誤嗎?還是退貨?
2019-03-12 17:01:08
你可以要求供應商先補足剩下的2塊錢,再把這次退款做為本次支付即完成結算。
2023-03-23 17:24:53
你好,沖減你們的預付賬款就可以。
2019-07-10 16:51:49
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