
納稅申報(bào)的時(shí)候,上個(gè)月報(bào)表填寫錯(cuò)誤,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
答: 去稅局做更正申報(bào)??!
增值稅納稅申報(bào)表里面,上個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候忘記填寫應(yīng)稅貨物銷售額了,導(dǎo)致這個(gè)月進(jìn)去填寫的時(shí)候累計(jì)項(xiàng)會(huì)出錯(cuò),這個(gè)怎么辦,上個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表能更正嗎?還是要怎么做?
答: 你扣增值稅嗎,扣需要去稅局更正,沒有可以在報(bào)稅期你那個(gè)增值稅申報(bào)查詢那個(gè)界面找下更正或者是作廢按鈕
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月申報(bào)后,這個(gè)月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)上個(gè)月報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,要怎么辦,公司一直沒有業(yè)務(wù)
答: 你好,可以打報(bào)告去稅局撤銷錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),然后提供正確的數(shù)據(jù)申報(bào)
上個(gè)月印花稅零申報(bào)了,但其實(shí)不應(yīng)該零申報(bào),這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,該怎么辦
在填寫5月申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤,2月的銷售額發(fā)現(xiàn)少填了30,怎么辦
月的增值稅申報(bào)表有誤 進(jìn)項(xiàng)抵扣額少寫了 這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)怎么辦?上個(gè)月有銷項(xiàng)
2019年1月申報(bào)2018年第四季度報(bào)表少填寫了一個(gè)月的金額,只合計(jì)了10月11月金額,這個(gè)月(4月)才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,該怎么辦呢
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2019-03-12 15:30
馬老師 解答
2019-03-12 15:42