老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

小規(guī)模納稅人現(xiàn)在去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票還交不了稅款?
答: 你好,可以繳納啊,當(dāng)場(chǎng)繳納
小規(guī)模納稅人有稅盤(pán)還能去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
答: 可以的,你只需要在稅務(wù)局注冊(cè),然后申請(qǐng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,之后在稅務(wù)系統(tǒng)上進(jìn)行調(diào)整就行了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅款交到稅務(wù)局了,可是季銷(xiāo)售額低于30萬(wàn),那么請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)專(zhuān)票交到稅務(wù)局的稅款還能退嗎
答: 你好! 代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票不享受增值稅優(yōu)惠的,需要正常交納。
是廣告行業(yè)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在公司可以去稅務(wù)局代開(kāi)17%增值稅專(zhuān)用發(fā)票不?
小規(guī)模納稅人去稅局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,交納3%的增值稅,是用現(xiàn)金付款,還是通過(guò)公戶(hù)轉(zhuǎn)賬付款的?


永不言棄&木林森 追問(wèn)
2019-03-12 17:04
王晶老師 解答
2019-03-12 17:16
永不言棄&木林森 追問(wèn)
2019-03-12 17:28
王晶老師 解答
2019-03-12 17:36
永不言棄&木林森 追問(wèn)
2019-03-13 09:27
王晶老師 解答
2019-03-13 09:37