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送心意

君君老師

職稱中級會計(jì)師

2019-03-12 20:43

你好,應(yīng)付賬款是要填列的。應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是往來賬,都要填列的。貨幣資金是要按現(xiàn)金和銀行存款的加總數(shù)填列的。

臭寶寶 追問

2019-03-12 21:15

那它這個(gè)填的跟我的科目余額表對不上,是不是有問題

君君老師 解答

2019-03-12 21:20

是的,他填的和你的不一致,他應(yīng)該以科目余額表為準(zhǔn)來填。不能憑空來填的。

臭寶寶 追問

2019-03-13 07:49

老師,想問下,我這么計(jì)提工資和社保合理么?

君君老師 解答

2019-03-13 22:59

1)計(jì)提工資時(shí): 
 
借:管理費(fèi)用--工資 
 
制造費(fèi)用-工資 
 
銷售費(fèi)用-工資 
 
生產(chǎn)成本-工資 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 
 
(2)發(fā)放工資時(shí): 
 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資 
 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅 
 
貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人) 
 
貸:其他應(yīng)付款--公積金(個(gè)人) 
 
貸:庫存現(xiàn)金 
 
(3)交納社保時(shí): 
 
借:管理費(fèi)用--社保(公司承擔(dān)) 
 
借:管理費(fèi)用--公積金(公司) 
 
借:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人) 
 
借:其他應(yīng)付款--公積金(個(gè)人)) 
 
貸:銀行存款 
1)計(jì)提工資時(shí): 
 
借:管理費(fèi)用--工資 
 
制造費(fèi)用-工資 
 
銷售費(fèi)用-工資 
 
生產(chǎn)成本-工資 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 
 
(2)發(fā)放工資時(shí): 
 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資 
 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅 
 
貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人) 
 
貸:其他應(yīng)付款--公積金(個(gè)人) 
 
貸:庫存現(xiàn)金 
 
(3)交納社保時(shí): 
 
借:管理費(fèi)用--社保(公司承擔(dān)) 
 
借:管理費(fèi)用--公積金(公司) 
 
借:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人) 
 
借:其他應(yīng)付款--公積金(個(gè)人))

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