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送心意

君君老師

職稱中級會計師

2019-03-12 20:43

你好,應(yīng)付賬款是要填列的。應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是往來賬,都要填列的。貨幣資金是要按現(xiàn)金和銀行存款的加總數(shù)填列的。

臭寶寶 追問

2019-03-12 21:15

那它這個填的跟我的科目余額表對不上,是不是有問題

君君老師 解答

2019-03-12 21:20

是的,他填的和你的不一致,他應(yīng)該以科目余額表為準(zhǔn)來填。不能憑空來填的。

臭寶寶 追問

2019-03-13 07:49

老師,想問下,我這么計提工資和社保合理么?

君君老師 解答

2019-03-13 22:59

1)計提工資時: 
 
借:管理費用--工資 
 
制造費用-工資 
 
銷售費用-工資 
 
生產(chǎn)成本-工資 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 
 
(2)發(fā)放工資時: 
 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資 
 
貸:應(yīng)交稅費--個人所得稅 
 
貸:其他應(yīng)付款--社保(個人) 
 
貸:其他應(yīng)付款--公積金(個人) 
 
貸:庫存現(xiàn)金 
 
(3)交納社保時: 
 
借:管理費用--社保(公司承擔(dān)) 
 
借:管理費用--公積金(公司) 
 
借:其他應(yīng)付款--社保(個人) 
 
借:其他應(yīng)付款--公積金(個人)) 
 
貸:銀行存款 
1)計提工資時: 
 
借:管理費用--工資 
 
制造費用-工資 
 
銷售費用-工資 
 
生產(chǎn)成本-工資 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 
 
(2)發(fā)放工資時: 
 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資 
 
貸:應(yīng)交稅費--個人所得稅 
 
貸:其他應(yīng)付款--社保(個人) 
 
貸:其他應(yīng)付款--公積金(個人) 
 
貸:庫存現(xiàn)金 
 
(3)交納社保時: 
 
借:管理費用--社保(公司承擔(dān)) 
 
借:管理費用--公積金(公司) 
 
借:其他應(yīng)付款--社保(個人) 
 
借:其他應(yīng)付款--公積金(個人))

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你好,應(yīng)付賬款是要填列的。應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是往來賬,都要填列的。貨幣資金是要按現(xiàn)金和銀行存款的加總數(shù)填列的。
2019-03-12 20:43:58
你好,按理說是應(yīng)該一樣的,你檢查下科目余額表中的明細(xì),查查是哪筆影響的。
2019-03-28 14:51:41
按照新報表格式,應(yīng)付利息是包含在其他應(yīng)付款里面的
2019-08-13 11:33:40
您好!資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款余額使用的是重分類計算,即應(yīng)付賬款明細(xì)科目貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)科目貸方余額,貨幣資金相差900已反饋給課程老師,請耐心等待!
2018-11-07 16:50:17
您好 資產(chǎn)負(fù)債表中的“貨幣資金”項目應(yīng)包括庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金科目的期末余額填列,計算公式為:   貨幣資金=現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金
2019-05-18 09:17:08
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