老師好!想請(qǐng)教下,我司有一個(gè)采購訂單,先支付了30%定 問
你好,這個(gè)建議你就先掛著吧,等實(shí)際跟對(duì)方確認(rèn)之后再做另外的處理。 答
我們是餐飲店做西餐的,我們買了花束裝修店鋪,花束, 問
你好,計(jì)入管理費(fèi)用就可以 答
@郭老師,是不是不能將一些費(fèi)用放在管理費(fèi)用-其他 問
也可以 你管理費(fèi)用里面沒有的明細(xì),你就可以放到其他里面。 答
請(qǐng)問和外商簽的銷售合同金額是15250美金,銷售出口 問
可以的。這樣是沒問題的了。 答
老師,公司法對(duì)新老企業(yè)注冊資本實(shí)繳是怎么規(guī)定的, 問
你好,減資有利潤也還是會(huì)涉及個(gè)稅的。 答

前幾年的憑證工資做錯(cuò)了,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
答: 您好,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付職工薪酬-工資。再做,借,利潤分配-未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整。
前幾個(gè)月有憑證科目做錯(cuò)了,在本月怎么調(diào)整?
答: 你好!應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證,摘要為更正××年×月×日×號(hào)憑證.例如,發(fā)現(xiàn)一張2018年12月28日第68號(hào)付款憑證標(biāo)明管理費(fèi)用金額應(yīng)是3600元,記賬時(shí)誤記為6300元,則用紅字編制一張記賬憑證,其摘要應(yīng)為更正2018年12月28日68號(hào)付款憑證多計(jì)金額.
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
在18年記賬憑證做錯(cuò)了,12月的計(jì)提工資計(jì)提錯(cuò)了,賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在19年調(diào)整,這個(gè)要怎么調(diào)呢?
答: 你好,吧計(jì)提錯(cuò)誤的紅沖,在計(jì)提正確的,錯(cuò)誤的和正正確的管理費(fèi)用,一起結(jié)轉(zhuǎn)入以前年度損益科目

