老師您好!我司之前是小規(guī)模納稅人,7月銷售收入200 問
那個是10月轉(zhuǎn)一般,9月還是正常申報小規(guī)模 答
公司宿舍空調(diào)安裝費計入什么費用呢 問
您好,這個計入福利費就可以 答
想聽聽別的老師的意見,如果又是客戶又是供應(yīng)商,那 問
對,如果客戶和供應(yīng)商都是一個人,那他倆是誰都可以的哈 答
老師,是不是小規(guī)模企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整啊,謝 問
是的,可用未分配利潤科目替代 答
老師您好:個體工商戶小規(guī)模的,沒有給個人發(fā)工資,那 問
只是幾個月沒發(fā)工資就0申報,只干活不發(fā)工資就不申報 答

老師好,請問內(nèi)賬材料采購與費用支出報銷應(yīng)該怎么走流程,是按每個人提交還是按照一周整理統(tǒng)一報銷
答: 你好!一般都是每個人報銷自己的部分
請問材料采購款,采購員先預(yù)支2000元,采購材料回來后報銷流程和單據(jù)分別怎么走呢?
答: 你好!預(yù)支 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 報銷 借:原材料 應(yīng)交稅費—增值稅 貸:其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請?zhí)峁┮幌虏少張箐N流程,從采購申請至財務(wù)報銷的整個流程
答: 您好, 采購的付款及報銷流程 1. 采購預(yù)付款應(yīng)先填寫支付證明單和采購請款單,材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、金額、運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購訂單、報價單(須有總經(jīng)理簽字認可),并由部門主管簽字確認,交總經(jīng)辦審核落實,由財務(wù)會計審核交財務(wù)總監(jiān)審核簽字認可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等) 2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單,材料名稱、規(guī)格型號,數(shù)量,價格,金額。運費,供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購訂單、報價單(須有總經(jīng)理簽字認可)、倉庫進倉單、并由部門主管簽字確認,交領(lǐng)導(dǎo)審核落實,由財務(wù)會計總監(jiān)審核簽字認可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理付款手續(xù)(現(xiàn)金或支票等) 3. 采購部門借款采購部分,采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在三天內(nèi)報賬,采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對方公章、復(fù)印件、白條將不需受理,采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票,交回財務(wù)部,以便財務(wù)做賬 4. 為保證款項支付的及時性,采購付款的單據(jù)須提前三天到達財務(wù)部、

