老師比如當月繳納當月增值稅那是不是做分錄時候先比如 借方:應交稅金-增值稅-銷項2000 貸方:、應交稅金-增值稅-進項稅600 應交稅金-增值稅-已交稅金1400 這個已交稅金在貸方代表當月需要繳納的稅費吧實際銀行扣繳時候如下 借方:應交稅金-增值稅-已交稅金1400 貸方:銀行存款 又如果 借方:應交稅金-增值稅-銷項500 應交稅金-增值稅-已交稅金100 貸方:應交稅金-增值稅-進項稅600 這個已交稅金在借方代表留底有進行當月不用做繳納增值稅分錄不用銀行扣款了 老師我以上兩個這樣講對不對
( ?? ??)?
于2019-03-13 11:28 發(fā)布 ??1024次瀏覽
- 送心意
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-03-13 11:42
第一個借方:應交稅金-增值稅-銷項2000
貸方:、應交稅金-增值稅-進項稅600
應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅1400
借轉出未交增值稅貸應交稅費-未交
相關問題討論

小規(guī)模做借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 一般納稅人按下面處理。
2018-12-29 16:49:04

你好,你是一般納稅人,選擇第一個。
2022-03-11 14:42:22

您好,如果是繳納當月的增值稅是這樣做,如果是繳納上月的增值稅借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-03-28 17:46:40

您好,不是的,分錄是,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。
2017-05-16 13:59:47

同學, 你好,應交稅費—應交增值稅(已交稅金),記錄一般納稅人當月已經(jīng)繳納的增值稅額,應交稅費—未交增值稅,當月繳納的以前期未交的增值稅
2021-09-04 15:42:09
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答疑郭老師 解答
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