
繳納上月增值稅的會(huì)計(jì)分錄為舍么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金,而不是未交增值稅
答: 你好,如果是一般納稅人 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 而不是已交稅金明細(xì)
老師,本月繳納增值稅,做會(huì)計(jì)分錄借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,結(jié)平已交稅金借 應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金--已交稅金
答: 月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月應(yīng)交增值稅1776元,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1776 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776下月 繳納的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776 貸:銀行存款1776
答: 你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的

