
是這樣的,在科目余額表里其他應(yīng)付款余額在貸方且金額為負(fù),假設(shè)金額是-1000,如果要把其他應(yīng)付款調(diào)為正,分錄是借:其他應(yīng)收款1000貸:其他應(yīng)付款1000嗎
答: 對(duì)的
老師,在科目余額表的期末余額其他應(yīng)付款貸方是負(fù)的,我想把它轉(zhuǎn)成正的,是借其他應(yīng)付款 -1000 貸其他應(yīng)付款 -1000嗎
答: 你好,借其他應(yīng)收款貸,其他應(yīng)付款科目是負(fù)數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問,我要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,比如其他應(yīng)收款,現(xiàn)在表上是負(fù)數(shù),我是要去其他應(yīng)收款的科目余額表里面取數(shù)嗎?(把其他應(yīng)收款科目余額表里面的貸方數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款的貸方,把其他應(yīng)付款的借方調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方?)
答: 您好,是的。還有一種做法是,編制憑證把其他應(yīng)收款科目余額表里面的貸方數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)付款的貸方,把其他應(yīng)付款的借方余額數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方。


年輕的野狼 追問
2019-03-13 12:56
郭老師 解答
2019-03-13 13:00