
老師,當(dāng)時不能抵扣的進項票,未做進項稅額轉(zhuǎn)出,在申報的時候,下期再轉(zhuǎn)出可以嗎?
答: 你好 當(dāng)期認證抵扣了嗎?
18年12月有張進項票是廢票,但是已經(jīng)認證了,專管員讓做進項稅額轉(zhuǎn)出。12月的賬還沒做,我們可不可以直接不做這張票的賬,進而也不用做進項稅額轉(zhuǎn)出了,申報稅的時候該進項稅額轉(zhuǎn)出還是進項稅額轉(zhuǎn)出的
答: 申報稅的時候需要進項稅額轉(zhuǎn)出,你最好是做賬之后再轉(zhuǎn)出下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果認證了不能抵扣的發(fā)票在申報的時候怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 這個是填寫增值稅申報表附表二,表中中間部分的”其他“進項稅額轉(zhuǎn)出

