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送心意

宋艷萍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-03-13 16:48

您好:借:應(yīng)收賬款  
                 銀行存款(稅款的金額)
                 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
                       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷)

紫色冰淇淋 追問

2019-03-13 16:50

我的外賬是這么做的,可是這筆錢實(shí)際上并不存在,我的銀行賬戶我已經(jīng)自己打進(jìn)去了,這個(gè)在內(nèi)賬上怎么做?

宋艷萍老師 解答

2019-03-13 16:54

您好:內(nèi)賬上就是按實(shí)際做,直接借銀行存款  貸應(yīng)交稅費(fèi)

紫色冰淇淋 追問

2019-03-13 17:01

老師,我的意思是這筆錢打進(jìn)公戶是周轉(zhuǎn)充一下這筆款,取出來之后分錄該怎么做?如果記入庫存現(xiàn)金的話就憑空多出來一筆錢了

宋艷萍老師 解答

2019-03-13 17:02

您好:取出的時(shí)候,按用途支出,比如備用金

紫色冰淇淋 追問

2019-03-13 17:06

老師是我問的不明白嗎?公司的備用金存進(jìn)去充客戶開票的款,再從公戶取出來如果還寫備金的話那庫存現(xiàn)金不是憑空多出一筆嗎?因?yàn)槿〕鰜韺?shí)際上只是還了庫存現(xiàn)金

宋艷萍老師 解答

2019-03-13 17:07

您好:我明白您的意思。外賬是要上面的正規(guī)的分錄做。內(nèi)賬這塊我不太熟悉怎么處理合適,抱歉。

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借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好:借:應(yīng)收賬款 銀行存款(稅款的金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷)
2019-03-13 16:48:43
你好,同學(xué) 事務(wù)所是8000作為收入,2000作為代收代付款,500作為費(fèi)用
2021-04-10 09:20:37
您好 借:管理費(fèi)費(fèi)——審計(jì)費(fèi) 【如有進(jìn)項(xiàng)稅,也可以抵扣】 貸:其他應(yīng)付款
2020-01-06 10:25:26
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付賬款 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
2017-09-28 11:37:52
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