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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,律師

2019-03-13 20:44

同學您好。本期進項稅的大于銷項稅額會形成期末留抵稅額。這個留抵稅額您在會計分錄上是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。這個留抵稅額您可以在以后月份進行抵扣。 
為您提供解答,祝學習愉快

薈花之美 追問

2019-03-13 21:15

不是每月都進銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎   可以這樣做嗎?

沈家本老師 解答

2019-03-13 21:26

您好,您這個是把銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅當中,這個與留抵稅額不是一個概念,您的結(jié)轉(zhuǎn)是正確的,但是如果本期進項大于銷項形成的留抵稅額,不需要再專門做一個結(jié)轉(zhuǎn)。 
本月進項有留抵,賬務(wù)不必作多交增值稅處理,僅是賬務(wù)的處理的話,則不用處理進項稅. 
留抵稅金是累計的,可以用以后月份的銷項稅額進行抵扣,沒有時間的限制. 
為您提供解答,祝學習愉快

沈家本老師 解答

2019-03-14 16:17

若滿意,幫打五星好評哦謝謝

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同學你好 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 再把上月繳納的稅金也轉(zhuǎn)入未交增值稅里,會計分錄為: 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅金 當月繳納當月增值稅時會計分錄: 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅金 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的會計分錄 一、本年度正常的補繳增值稅,會計分錄: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款等
2021-03-06 07:20:48
同學您好。本期進項稅的大于銷項稅額會形成期末留抵稅額。這個留抵稅額您在會計分錄上是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。這個留抵稅額您可以在以后月份進行抵扣。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-03-13 20:44:43
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項27106
2019-02-18 14:13:40
你好,沒有認證的不需要結(jié)轉(zhuǎn),認證之后再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-29 09:35:50
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,次月認證了再結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-09 10:58:00
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