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同舟之情
于2019-03-14 11:25 發(fā)布 ??1098次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務師
2019-03-14 11:25
當然可以,但是這樣就不能抵扣了。
同舟之情 追問
2019-03-14 11:38
已經(jīng)認證過發(fā)票了,只是分錄上沒有通過進項稅而已,這樣不能抵扣嗎?
岳老師 解答
2019-03-14 13:54
您或者抵扣,或者入成本費用,不可能二者全做。
2019-03-14 15:04
之前的費用專票我都認證了但是分錄全部借:管理費用 貸:現(xiàn)金 分錄全都錯了
2019-03-14 22:41
是的,全錯了。這樣您賬上會有大量銷項稅額余額,您難道并未發(fā)現(xiàn)嗎?
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
借:管理費用 -100貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100是進項稅抵扣管理費用嗎
答: 你好 你這個是做的是什么業(yè)務的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
看到憑證是這樣做的借應交稅費-進項稅,貸管理費用,這樣做對嗎,是什么意思呢
答: 這個是啥情況,需要看是啥情況
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
認證過的費用專票可以直接做費用嗎不通過應交稅費-進項稅?借:管理費用 貸:現(xiàn)金
答: 當然可以,但是這樣就不能抵扣了。
老師,如果去年有一張電費專票,把進項稅金一起計入了管理費用里面,沒有做應交稅費進項,今年怎么調(diào)帳,把稅金調(diào)出來額
討論
1月份有報銷費用單中的其中一筆科目本該借:掛管理費用,應交稅費 進項稅。但我直接掛了管理費用。2或者3月份需要調(diào)整這筆分錄,是紅沖呢?還是調(diào)整?分錄該怎么做?
收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
老師,進協(xié)會的會費是不是管理費用,借管理費用,借應交稅費進項稅,貸應該存款
老師,作為業(yè)務招待費的進項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
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2019-03-14 11:38
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2019-03-14 13:54
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2019-03-14 15:04
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