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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-14 13:34

你好,錯誤的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?

Melody 追問

2019-03-14 14:18

1.某軟件服務(wù)費支出,以前年度——借:其他應(yīng)收款  貸:現(xiàn)金 
修改——本年度——1.借:其他應(yīng)收款(負(fù)數(shù)) 貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))2.借:管理費用,貸:現(xiàn)金   這樣對嗎? 
 
2.遇以往年度未計提卻直接繳納稅費,是否需要調(diào)整—— 
以前年度——借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交城維稅  貸:銀行存款 
今年補(bǔ)計提?——借:稅金及附加——城維稅  貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交城維稅 
 
3.人事未及時減員,造成賬目社保余額錯誤的——把未減員的員工那部分社保做營業(yè)外支出,否則跟薪資表的社保匯總欄不匹配 
以前年度——借:管理費用-社保費 , 管理費用-研發(fā)費用-社保費 ,其他應(yīng)付款-社保費  ,貸:銀行存款 
今年更改——借:管理費用-社保費,管理費用-研發(fā)費用-社保費 ,其他應(yīng)付款-社保費  ,營業(yè)外支出, 貸:銀行存款 
 
4.在繳納社保分錄中,其中某月吧個人承擔(dān)部分的“其他應(yīng)付款”計入了“其他應(yīng)收款”科目,導(dǎo)致年末余額對不上號,也同樣紅字沖銷,另寫一筆正確為“其他應(yīng)付款-社保費”的可以嘛? 
 
5.以前年度某月份工資計提錯誤,借:管理費用-工資 ,借:管理費用-研發(fā)費用-工資 ,貸:應(yīng)付工資  只是數(shù)字錯,是否紅字沖銷,重新寫上對的數(shù)據(jù),分錄同即可? 
 
6.某技術(shù)員以前年度補(bǔ)繳社保,金額錯誤,借:管理費用-研發(fā)費用-社保費,借:其他應(yīng)付款-社保費用,貸:銀行存款,銀行存款金額無誤,就是前兩個科目金額有少許錯誤,是否紅沖,更改正確數(shù)字即可?

鄒老師 解答

2019-03-14 14:22

你好,可以把之前錯誤分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄 
如果涉及損益科目,通過以前年度損益調(diào)整科目核算就是了

Melody 追問

2019-03-14 14:42

那以前年度損益調(diào)整科目的分錄之后還需要轉(zhuǎn)一筆未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2019-03-14 14:42

你好,需要把 以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

Melody 追問

2019-03-14 14:44

明白了,謝謝老師~

鄒老師 解答

2019-03-14 14:44

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

Melody 追問

2019-03-14 17:31

再補(bǔ)充一句,小金額的錯誤也需要用到以前年度損益嘛??

鄒老師 解答

2019-03-14 17:34

你好,只要是跨年了涉及損益科目需要調(diào)整,就需要通過 以前年度損益調(diào)整科目核算的

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您好,應(yīng)該簽訂三方協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,B做賬,借;應(yīng)付賬款-C公司,20萬元,貸:其他應(yīng)付款-A公司,20萬元。A公司做賬,借;其他應(yīng)收款-B公司,20萬元,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,20萬元。
2018-01-21 15:55:29
你好,錯誤的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?
2019-03-14 13:34:51
你好!你有墊付受傷醫(yī)治的費用嗎
2019-04-11 16:50:51
只要把錯的紅沖了就可以的
2020-03-02 14:30:35
您好,若剩余現(xiàn)金涉及到股利分配,用如下會計分錄:借:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利
2022-03-07 20:24:30
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