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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-14 17:44

對(duì)方未開(kāi)具發(fā)票,可以按無(wú)票的銷(xiāo)售做收入處理,或者是可能不做收入處理

檸檬水 追問(wèn)

2019-03-14 17:46

按無(wú)票的做收入處理也是要交稅的吧,如果不做收入,那他就是放在內(nèi)帳上吧?金額還是比較大的,有六七十萬(wàn)呢

江老師 解答

2019-03-14 17:48

做無(wú)票的收入就是需要交稅處理,不做外賬收入不用交稅處理

檸檬水 追問(wèn)

2019-03-14 17:52

可是這個(gè)都是一整套的,如果他做內(nèi)帳,他采購(gòu)回來(lái)的時(shí)候有數(shù)量,這樣做在內(nèi)帳上,數(shù)量怎么對(duì)的上

江老師 解答

2019-03-14 17:53

如果做在內(nèi)賬,不做外賬,肯定存在你說(shuō)的數(shù)量對(duì)不上的問(wèn)題

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對(duì)方未開(kāi)具發(fā)票,可以按無(wú)票的銷(xiāo)售做收入處理,或者是可能不做收入處理
2019-03-14 17:44:22
你好,可以的呢!
2019-04-01 21:08:08
借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目 進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的
2017-08-08 08:54:23
如果按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,是可以計(jì)入固定資產(chǎn)的。但是按照稅法規(guī)定,如果沒(méi)有取得發(fā)票的話,那么固定資產(chǎn)的折舊計(jì)入費(fèi)用的金額,是不得稅前扣除的,是要納稅調(diào)增的。
2018-01-04 14:11:02
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 開(kāi)專(zhuān)票 借:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2018-11-24 12:31:51
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