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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-14 18:04

你好 12月的做借方以前年度損益貸方銀行或者現(xiàn)金借方未分配利潤貸方以前年度損益  19年的借方管理費(fèi)用等貸方銀行或者現(xiàn)金

雪雪 追問

2019-03-14 21:01

12月的15元12月已經(jīng)報(bào)銷了,12月的時(shí)候已經(jīng)做了分錄,

meizi老師 解答

2019-03-14 21:06

那你1月的正常做費(fèi)用 

雪雪 追問

2019-03-14 21:38

12月的在12月做了帳,不是以發(fā)票為準(zhǔn)嗎?再重新做到1月份這樣就可以抵扣成本了?

meizi老師 解答

2019-03-15 09:15

你好 你金額小15元 包含12月和1月的  你如果12月還沒結(jié)賬 你就把12月的那部分車費(fèi)補(bǔ)做進(jìn)去  1月的正常做19.1月

雪雪 追問

2019-03-15 10:37

沒結(jié)賬的話怎么補(bǔ)做?。拷Y(jié)賬了又怎么補(bǔ)做?

meizi老師 解答

2019-03-15 10:41

你好12月的費(fèi)用 沒結(jié)賬 借方管理費(fèi)用等貸方銀行或者現(xiàn)金   結(jié)賬了就看我上面的分錄 走以前年度損益來做

雪雪 追問

2019-03-15 11:34

我之前還沒有發(fā)票的時(shí)候就做了帳:借管理費(fèi)用 
貸現(xiàn)金 
那如果沒發(fā)票的時(shí)候我是不是應(yīng)該做:借:其他應(yīng)收款 
貸現(xiàn)金?

meizi老師 解答

2019-03-15 11:35

你好 沒發(fā)票先付款的做借方預(yù)付賬款貸方現(xiàn)金   有發(fā)票沖預(yù)付賬款做費(fèi)用   你既然沒發(fā)票做費(fèi)用了  你收到發(fā)票附后面憑證后面

雪雪 追問

2019-03-15 11:56

結(jié)賬了就按你上面的分錄?那不是二次貸現(xiàn)金了?

meizi老師 解答

2019-03-15 12:10

你好   你上面不是說了嗎  你去年18年的部分已經(jīng)入賬做費(fèi)用了 就把收到的發(fā)票附后面就行了。。。。結(jié)賬了的話 在19年補(bǔ)做帳的話 才走以前年度損益

雪雪 追問

2019-03-15 15:34

請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整科目借方表示費(fèi)用貸方表示收入嗎?去年業(yè)主交的物業(yè)費(fèi)我們做帳是:借現(xiàn)金 
貸主營業(yè)務(wù)收入。今年退面積差物業(yè)費(fèi)那如何寫分錄:

meizi老師 解答

2019-03-15 15:50

你好 不是你說的哪個(gè)意思   6901  以前年度損益調(diào)整 
一、本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。 
企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報(bào)告年度損益的事項(xiàng),也可以通過本科目核算。 
二、以前年度損益調(diào)整的主要賬務(wù)處理。 
(一)企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤或減少以前年度虧損,借記有關(guān)科目,貸記本科目;調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損做相反的會(huì)計(jì)分錄。 
(二)由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用,借記本科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”等科目;由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用做相反的會(huì)計(jì)分錄。 
(三)經(jīng)上述調(diào)整后,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。本科目如為貸方余額,借記本科目,貸記“利潤分配——未分配利潤”科目;如為借方余額做相反的會(huì)計(jì)分錄。 
三、本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。 
  是全額退還是部分退?

雪雪 追問

2019-03-15 16:06

是部分退,因?yàn)榉慨a(chǎn)證的面積小一些,合同面積大一些,房產(chǎn)證下來之后我們按房產(chǎn)證面積算,所以之前交的物業(yè)我們面積差退給業(yè)主

meizi老師 解答

2019-03-15 16:12

沖減收入: 
借:應(yīng)收賬款 (紅字) 
貸:以前年度損益調(diào)整 (紅字) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 (紅字) 
 
把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤: 
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

雪雪 追問

2019-03-15 16:37

我之前做的分錄是借現(xiàn)金 
 貸主營業(yè)務(wù)收入 
到了第二年退的時(shí)候?yàn)槭裁床皇亲鱿?/p>

雪雪 追問

2019-03-15 16:37

相反分錄?

meizi老師 解答

2019-03-15 16:39

你好  跨年的損益沖 是需要走以前年度損益來沖

雪雪 追問

2019-03-15 17:34

為什么是借應(yīng)收賬款(紅字) 
不是現(xiàn)金?

meizi老師 解答

2019-03-15 17:42

你好 如果你是用的現(xiàn)金 就是現(xiàn)金負(fù)數(shù)  你對(duì)應(yīng)的調(diào)整下 根據(jù)你實(shí)際業(yè)務(wù)  我以為你之前掛的是應(yīng)收賬款

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你好 12月的做借方以前年度損益貸方銀行或者現(xiàn)金借方未分配利潤貸方以前年度損益 19年的借方管理費(fèi)用等貸方銀行或者現(xiàn)金
2019-03-14 18:04:10
你好 計(jì)入部門福利費(fèi) 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2020-03-11 10:33:18
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2018-01-11 09:13:46
你好,要么以出差或者參加什么會(huì)議的名義,否則只能做職工福利開支
2019-06-05 20:52:16
借;管理費(fèi)用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016-10-25 16:46:27
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