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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-03-14 19:18

借:管理費用 
貸:應付職工薪酬 
借:應付職工薪酬 
貸:其他應付款 
借:其他應付款 
貸:銀行存款

陳詩晗老師 解答

2019-03-14 19:19

個人部分,計入其他應收款,工資發(fā)放時扣除

陽光 追問

2019-03-14 19:28

其他應付款是代理公司

陳詩晗老師 解答

2019-03-14 19:44

分錄是對的,但是 
應付職工薪酬 
貸:銀行存款 
改為 
借:應付職工薪酬 
貸:其他應付款~代理公司

陽光 追問

2019-03-14 22:22

這樣做不對

陳詩晗老師 解答

2019-03-14 22:28

對的,按你圖3分錄處理

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-03-14 19:18:55
您好,您是代理公司,還是
2019-03-14 18:36:53
你這是給你發(fā)票時計入你的費用處理,不需要計提了 你這屬于人力資源外包處理
2020-02-01 22:44:35
您好,您有發(fā)票的,計提是借管理費用等--社保貸應付職工薪酬--社保,借應付職工薪酬--工資貸其他應收款--社保銀行存款等
2020-01-31 21:08:19
您好,有多種靈活處理方法。簡便的是,在向?qū)Ψ礁顿M時即確認當月單位部分的社保費。收到發(fā)票:借:管理費用-社保管理費,借:其他應收款-社保個人部分,借:管理費用(or成本)-社保單位部分。貸:銀行存款。發(fā)放工資:借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款(社保個人部分)貸:銀行存款,貸:應交稅費個人所得稅。
2020-01-10 21:06:43
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