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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-14 19:40

你好,沒有減殘值,多計提折舊,借累計折舊,貸以前年度損益調整 ,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅

依&沐#% 追問

2019-03-14 19:41

應交稅費?

依&沐#% 追問

2019-03-14 19:42

可以按照差額少計提一回么

莊老師 解答

2019-03-14 19:44

你好,你指的是實務中,直接減提,但是他影響到去年的計提數

依&沐#% 追問

2019-03-14 19:47

老師,應交所得稅為什么也要調整,每個月多攤銷100,去年5月份開始

莊老師 解答

2019-03-14 19:53

多計提折舊 ,少繳稅,應交所得稅也要調整增加

依&沐#% 追問

2019-03-14 19:54

明白,

莊老師 解答

2019-03-14 19:57

清楚 了就好,給個五星好評

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你好,沒有減殘值,多計提折舊,借累計折舊,貸以前年度損益調整 ,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅
2019-03-14 19:40:02
你好、 、借 累計攤銷 貸 累計盈余
2021-01-25 16:14:13
你好,今年這樣做調整分錄 借;無形資產,貸;累計攤銷
2020-08-06 08:53:38
你好,攤銷分錄是怎么寫的
2021-12-28 16:30:39
增值稅紅沖就可以 附加稅在今年借應繳稅費貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配 匯算清繳附加稅調增
2019-05-29 15:08:51
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