亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-14 22:46

你好,是今年買的還是去年買的。

半夏微涼 追問

2019-03-15 08:36

跨年了

月月老師 解答

2019-03-15 08:56

你好 
借:固定資產(chǎn) 
貸:以前年度損益調(diào)整

半夏微涼 追問

2019-03-15 09:26

借:管理費用  -5000  貸:銀行存款  -5000 ,再做一筆正確的  借:固定資產(chǎn)  5000  貸:銀行存款 5000     
 
老師 ,不是這樣的嗎?

月月老師 解答

2019-03-15 10:20

你好,這樣是最好的,有的學(xué)員覺得這樣麻煩。有時我就直接給出修改分錄了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是今年買的還是去年買的。
2019-03-14 22:46:07
您好 請問您當時分錄怎么寫的 是什么時候購入的
2019-03-15 09:48:02
你好 沖借方以前年度損益 負數(shù)貸方銀行負數(shù) 借方未分配利潤負數(shù)貸方以前年度損益負數(shù) 然后做 借方固定資產(chǎn)貸方銀行 補計提折舊 借方以前年度損益貸方累計折舊借方未分配利潤貸方以前年度損益
2019-03-15 09:58:43
你好 借 費用 負數(shù) 借固定資產(chǎn)
2020-01-12 16:34:04
你好!可以做調(diào)整分錄: 借固定資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整
2022-04-15 11:20:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...