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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-03-14 23:17

你好,在附表二中第21欄填寫紅字發(fā)票稅額,就可以了

bing 追問

2019-03-14 23:18

申報稅不是以月度統(tǒng)計表的實際開票收入來申報是嗎

冰兒老師 解答

2019-03-14 23:20

你是銷售方?根據月度統(tǒng)計表的實際開票金額填。

bing 追問

2019-03-14 23:25

是的,但是紅沖的是專票,因開票單位信息有誤紅沖掉重開的,需要在附表2填寫紅沖稅額嗎

冰兒老師 解答

2019-03-14 23:27

不用 
我以為你是購買方。

bing 追問

2019-03-14 23:28

那全部按實際開票金額和開票稅額報稅就可以是嗎

冰兒老師 解答

2019-03-14 23:30

是的,按實際開票金額和開票稅額報稅

bing 追問

2019-03-14 23:31

好的,謝謝

冰兒老師 解答

2019-03-15 09:26

不客氣,祝你學習工作順利

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相關問題討論
你好,在附表二中第21欄填寫紅字發(fā)票稅額,就可以了
2019-03-14 23:17:42
您好,應該是月初第一天,稅務局端系統(tǒng)問題,麻煩明天再試試吧。謝謝。
2019-09-01 13:08:18
您好,做紅字分錄即可
2019-12-12 12:44:20
申報之前紅沖重新開沒事, 跟對方協(xié)商
2019-12-09 16:50:19
你好,不可以了,要在2月份使用這個新發(fā)票了
2019-02-12 19:53:35
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