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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-15 08:11

你好,看科目余額表了嗎,都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,結(jié)轉(zhuǎn)方向?qū)?/p>

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你好,看科目余額表了嗎,都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,結(jié)轉(zhuǎn)方向?qū)?/div>
2019-03-15 08:11:45
您使用的是記賬軟件的話,是要登記為 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-10-24 10:13:37
您了,2月以前年度損益調(diào)整那是正常的差額,記住了就行,3月不一致,那要看年是不是除了結(jié)轉(zhuǎn)損益以外,成本費(fèi)用類科目有貸方發(fā)生額,收入類科目有借方發(fā)生額。如果有的話,記入對(duì)應(yīng)科目的借方或者貸方負(fù)數(shù),就會(huì)正確了。
2017-06-16 22:44:17
你好 按你賬上的 都結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-06-09 13:22:57
您好,首先看下利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)是否和科目余額表中的數(shù)據(jù)一致,確保凈利潤(rùn)的準(zhǔn)確性。然后看下未分配利潤(rùn)的明細(xì)賬,看是否存在問(wèn)題,
2023-01-13 12:27:10
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