
老師您好,我這個是怎么回事?我知道了,謝謝老師。
答: 您好 結(jié)賬的時候損益類科目還沒有結(jié)轉(zhuǎn) 要先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,請問,這個怎么回事?我已經(jīng)報完稅了謝謝
答: 你好,這個要聯(lián)系一下客服了呢,系統(tǒng)的設(shè)置有問題,更改一下網(wǎng)絡(luò)

