這個題為什么4是對的,不是應該債權(quán)人委員會決議嗎 問
同學,你好 有具體題目嗎 答
老師,現(xiàn)在靈活就業(yè)人員可以申請自己交職工三險嗎, 問
您好,只能交養(yǎng)老和醫(yī)保 答
@郭老師,算出來毛利百分之十是不是太低了 問
毛利一般就是在105-15%左右 答
老師,請問香港公司的個人所得稅稅率是多少,怎么算2 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師 公司在5月6日收到運輸費,不過沒有當天開票給 問
是的,就是那樣做的哈 答

行政單位,2018年的賬已結(jié)轉(zhuǎn),決算已上交,但今年來發(fā)現(xiàn)去年有一筆漏記賬。如何處理?
答: 這種情況,如果不影響主要數(shù)據(jù)的情況下,只能在今年進行補記賬。
行政單位每個月做完帳,不需要結(jié)轉(zhuǎn),直接做下個月的嗎?
答: 你好;? ? 是的 。到時? ? ?選擇下個月日期去處理分錄? ??
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
行政單位只有年末才結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?報表怎么出?
答: 行政單位會計一般在月末不結(jié)賬,年度終了時進行年終結(jié)賬。 對于行政單位會計來說,主要是將各收入和支出賬戶的余額,結(jié)轉(zhuǎn)記入“結(jié)余”科目,從而結(jié)平收入、支出賬戶的工作。 年終轉(zhuǎn)賬的具體步驟是:①進行12月份月結(jié),結(jié)出各賬戶12月份借、貸方發(fā)生額合計與全年累計發(fā)生額,并結(jié)出12月末余額。②編制結(jié)賬前資產(chǎn)負債表,進行試算平衡。③辦理年終結(jié)轉(zhuǎn)。④編制結(jié)賬后資產(chǎn)負債表。 年終結(jié)轉(zhuǎn)是:將“撥入經(jīng)費”(不含預撥下年經(jīng)費)、“預算外資金收入”和“其他收入”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目的貸方,借記“撥入經(jīng)費”、“預算外資金收入”、“其他收入”科目,貸記本科目;將“經(jīng)費支出”(不含預撥下年經(jīng)費)、“撥出經(jīng)費”和“結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目借方,借記本科目,貸記“經(jīng)費支出”、“撥出經(jīng)費”科目。有專項資金收支的單位,應將非專項的收支分別轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目的“經(jīng)常性結(jié)余”明細科目中;將專項收入和支出分別轉(zhuǎn)入結(jié)余科目的“專項結(jié)余”明細科目中

