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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-15 15:18

你好,是之前收入,成本分錄都有錯誤嗎?

日久見人心 追問

2019-03-15 15:36

沒有

日久見人心 追問

2019-03-15 15:37

只是剛開始做了收入,后來又不用結了,改為贈送給客戶

鄒老師 解答

2019-03-15 15:37

你好,那既然沒有錯誤,是什么原因需要改成費用?

日久見人心 追問

2019-03-15 15:45

是因為客戶達到銷售數(shù)量而改為贈送

鄒老師 解答

2019-03-15 15:48

你好,之前確認的收入,成本不需要作調(diào)整 
把贈送部分計入銷售費用核算就是了

日久見人心 追問

2019-03-15 16:27

之前的分錄為 
1:銷售 
借應收160 
貸收入160 
2:結轉(zhuǎn)成本 
借成本74 
貨庫存74 
現(xiàn)在改為贈送客戶 
借費用160 
貸應收160 
這樣對

鄒老師 解答

2019-03-15 16:28

你好,全部改成贈送了?

日久見人心 追問

2019-03-15 16:42

是的

日久見人心 追問

2019-03-15 16:43

只有這些改

鄒老師 解答

2019-03-15 16:43

你好,那可以這樣做分錄

日久見人心 追問

2019-03-15 16:47

我這樣做對嗎

鄒老師 解答

2019-03-15 16:48

你好,是的,這是對的

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相關問題討論
你好,是之前收入,成本分錄都有錯誤嗎?
2019-03-15 15:18:08
您好,成本不需要再結轉(zhuǎn)的。
2023-04-07 06:52:52
你好,月結就是把收入,成本,費用轉(zhuǎn)入本年利潤,一般是同時進行的
2019-05-30 11:10:35
如果直接做一張紅字憑證,再做一張更正后的憑證可以這么做的 會影響你主營業(yè)務成本的
2019-04-28 15:59:10
您好!沖減管理費用。
2017-04-13 13:54:36
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