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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-03-15 15:25

那應(yīng)該是你期初數(shù)據(jù)錄入的時候,資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益

害怕的火龍果 追問

2019-03-15 15:42

我是把2018年應(yīng)收帳款 還有庫存 應(yīng)付 利潤分配等 入進(jìn)去的

辜老師 解答

2019-03-15 15:43

資產(chǎn)負(fù)債表是錄入余額的數(shù)據(jù)哈,你既然上年報表都是平的,肯定你這個沒有錄平

害怕的火龍果 追問

2019-03-15 15:45

我們想2019年重新建帳,那么我之前的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何錄入呢?

辜老師 解答

2019-03-15 15:54

之前的數(shù)據(jù),系統(tǒng)里面沒有憑證,是沒法錄入的

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相關(guān)問題討論
那應(yīng)該是你期初數(shù)據(jù)錄入的時候,資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益
2019-03-15 15:25:06
<p>手工帳你做一下科目余額表是平衡的就可以</p>
2016-07-27 07:37:53
編制科目余額表平衡即可
2017-12-16 09:49:41
編制科目余額表試算平衡即可
2017-12-16 09:50:50
你好,需要錄入每個明細(xì)科目的期初余額,然后錄入今年的分錄
2016-08-18 16:47:11
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