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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2019-03-16 11:59

不是等收齊發(fā)票。而是固定資產(chǎn)達到使用狀態(tài)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)并計提折舊

追問

2019-03-16 12:05

第一年就完工,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),開始折舊進費用,發(fā)票不齊,年度匯算清繳沒問題嗎?

老劉 解答

2019-03-16 13:06

有問題。必須及時取得發(fā)票。否則對折舊不讓扣除

追問

2019-03-16 13:55

合同簽的就是分期開出發(fā)票,實際工作中就是有這種問題,怎樣處理比較好呢

老劉 解答

2019-03-16 15:10

這種情況只能做納稅調(diào)整。。。。

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不是等收齊發(fā)票。而是固定資產(chǎn)達到使用狀態(tài)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)并計提折舊
2019-03-16 11:59:35
您好,你什么時候完工,什么時候轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),如果當(dāng)時沒有發(fā)票的話,可以先暫估入賬
2019-03-16 11:48:43
同學(xué)你好 你可以等收齊之后一塊計入
2020-11-02 15:00:50
仍然按照2000萬原值以及殘值率和折舊年限計算。
2019-06-29 12:47:39
你好? ? ?正常應(yīng)該是先走在建工程 沖預(yù)付賬款。 在完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去?
2020-12-14 09:55:42
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