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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-03-16 15:29

你好,其中一個轉出未交增值稅是二級科目,另一個是作為三級科目出現(xiàn)的

張芹 追問

2019-03-16 15:45

老師。我這樣做不對嗎,為什么我提交答案說是不對呢

小云老師 解答

2019-03-16 16:28

你好,工作中的話進項和銷項的差額直接做借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸:應交稅費-未交增值稅就行了

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相關問題討論
你好,其中一個轉出未交增值稅是二級科目,另一個是作為三級科目出現(xiàn)的
2019-03-16 15:29:24
您好 ,一般情況下,在結轉到應交稅費-未交增值稅科目時,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,是要做到借方的。因為銷項大于進項,轉出未交增值稅就是余額在貸方了。
2018-01-25 23:47:01
一、未交增值稅,就是直接核算月末需要交的增值稅,科目是”應交稅費——未交增值稅“。已交增值稅就是直接用”應交稅費——應交增值稅(已交稅金)“科目核算處理。 二、對于月末需要轉出未交增值稅,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 三、次月交稅平賬,分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2021-09-14 11:18:17
你好 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-06-25 15:09:31
結轉未交增值稅 沒有這個分錄
2019-06-21 11:51:53
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