
金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)減免可以減免增值稅還是只可以減免附加稅
答: 增值稅,附加稅都可以減免。
稅盤(pán)減免的增值稅以外還可以減相應(yīng)的附加稅嗎
答: 您好,符合附加稅減免條件的是可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤(pán)820元,報(bào)稅時(shí)候只減免了增值稅,附加稅沒(méi)有減免的話,可以下期抵減嗎
答: 你好,增值稅減免了,附加稅就應(yīng)當(dāng)以減免之后實(shí)際繳納 增值稅計(jì)算的,而不是減免之前 的
增值稅附表4填寫(xiě)了280稅盤(pán)年費(fèi),可以全額抵減,但是主表沒(méi)有顯示,附加稅報(bào)表帶出來(lái)的也是減免之前的數(shù),我應(yīng)該怎么操作?
增值稅附表4填寫(xiě)了280稅盤(pán)年費(fèi),可以全額抵減,但是主表沒(méi)有顯示,附加稅報(bào)表帶出來(lái)的也是減免之前的數(shù),我應(yīng)該怎么操作?
老師,我是小規(guī)模納稅人,在第三季度計(jì)提應(yīng)交增值稅與附加稅,在10月份入賬稅盤(pán)費(fèi)用減免增值稅時(shí),減免的附加稅如何入賬啊
增值稅減免了480的稅控盤(pán),地稅附加稅是按減免480以后的數(shù)據(jù)申報(bào)還是按不減免480的申報(bào)?

