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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-18 15:35

借應(yīng)付貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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借應(yīng)付貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-03-18 15:35:05
你好,你當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)票是怎么做的分錄就做相同的分錄,只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
2023-07-12 16:10:02
你好,紅字發(fā)票把你之前的確認(rèn)收入紅沖,然后正數(shù)發(fā)票再確認(rèn)收入
2021-07-21 22:35:46
1、紅字發(fā)票科目: (一)發(fā)票金額:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款xx 貸:應(yīng)付賬款xx (二)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款xx 貸:應(yīng)收賬款xx 案例分析: 假設(shè)企業(yè)A開(kāi)具一張3000元的紅字發(fā)票,當(dāng)企業(yè)A將該紅字發(fā)票實(shí)施記賬處理時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 3000 貸:應(yīng)付賬款 3000
2023-02-24 15:06:06
是的 借:固定資產(chǎn)/原材料/庫(kù)存商品-2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 340 貸:應(yīng)付賬款-234
2016-08-04 10:28:34
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