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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-18 16:06

年底結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)按借方合計數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

L. 追問

2019-03-18 16:16

如果按借方合計數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的話,有差額啊

果果老師 解答

2019-03-18 16:20

賬上顯示全年的發(fā)生額為35682.95,應(yīng)按此數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)

L. 追問

2019-03-18 16:22

結(jié)轉(zhuǎn)不是按銷項和進(jìn)項的差額結(jié)轉(zhuǎn)嗎

L. 追問

2019-03-18 16:24

那結(jié)轉(zhuǎn)時進(jìn)項和銷項的差額又寫什么科目?

果果老師 解答

2019-03-18 16:26

銷項和進(jìn)項的差額應(yīng)該等于結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)

L. 追問

2019-03-18 16:44

但是我銷項和進(jìn)項的差額是10466.87

L. 追問

2019-03-18 17:18

這是我做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,您看一下

L. 追問

2019-03-19 12:01

這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的嗎

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學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,就是銷項大于進(jìn)項有增值稅應(yīng)納稅額的時候 進(jìn)項大于銷項沒有應(yīng)納稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-08-28 08:50:28
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-27 11:49:04
轉(zhuǎn)出未交增值稅你是用銷項-進(jìn)項-留抵不?
2019-03-22 17:33:32
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-10 10:50:29
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